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      [資料] 汶上縣人社局2014年度部門決算

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      發(fā)表于 2015-12-4 02:34:17 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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      一、部門基本情況
      . S6 B; j: m7 j- U" _' d3 K8 r* K1、部門職責。(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關人力資源和社會保障工作的方針政策、法律法規(guī),擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。
      4 w6 W2 s3 M8 G& b3 @(二)擬定人力資源流動政策,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動和有效配置。 (三)負責促進就業(yè)工作。(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。(五)負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導;(六)負責行政機關公務員綜合管理。(七)貫徹落實上級關于機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策;組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。(八)指導事業(yè)單位人事制度改革;擬定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作;負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培訓工作。(九)綜合管理引進國外智力、赴國(境)外培訓和留學人員來我縣工作。(十)會同有關部門擬定軍隊轉業(yè)干部安置政策、擬定軍隊專業(yè)干部和退役士兵安置計劃;負責軍隊專業(yè)干部培訓工作;指導自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。(十一)會同有關部門擬定農民工工作規(guī)劃和政策并組織實施;協調解決重難點問題,維護農民工合法權益。(十二)統(tǒng)籌擬定勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;組織實施勞動監(jiān)察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
      5 H4 _5 H6 V. O0 f, P/ Z, g2、機構設置。內設辦公室、政策法規(guī)科、勞動關系科、公務員管理科、工資福利科、社會保險管理科、教育培訓與職業(yè)能力建設科、軍官轉業(yè)安置辦公室、就業(yè)促進科、專業(yè)技術人員管理科、退休干部科、勞動監(jiān)察室,管理的事業(yè)單位有勞動人事仲裁院、人事考試中心、財務基金監(jiān)管中心、社會保障服務中心、職業(yè)技能鑒定中心、工傷保險處、就業(yè)辦公室;社會勞動保險事業(yè)局;機關保險處;農村保險處;醫(yī)療保險處。8 r$ p- o  B* K: o
      3、單位構成。本次公開部門決算數額含人社局及勞動人事仲裁院、人事考試中心、財務基金監(jiān)管中心、社會保障服務中心、職業(yè)技能鑒定中心、工傷保險處;就業(yè)辦公室;社會勞動保險事業(yè)局;機關保險處;農村保險處;醫(yī)療保險處。0 s; M9 D- ?) b. K3 I
      二、預算執(zhí)行情況分析
      0 }! @" c6 u$ N* _& P2014年度本部門決算收入1686.07萬元,比上年增加291.38萬元,增長21 %,主要原因為:2014年上級補助社保服務中心建設款150萬元,撥付大學生孵化基地獎補資金200萬元。
      . t! N" z  ^- z  v& K2014年度本部門決算支出1369.2萬元,比上年增加39.04萬元,增長2.9%,主要原因為:社保服務中心建設支出。與2014年度部門預算支出1404.99萬元相比少支35.79萬元,主要原因為農村保險代辦費未及時支付。
      9 x: P; t; ^$ A7 h" R) R三、“三公”經費支出情況
      % k$ K# }9 i7 q) ?! J& a8 j2014年,本部門未通過公共預算財政撥款安排因公出國(境)、公務用車購置,公務用車運行、公務接待等經費決算共71.4萬元,比上年減少4.38萬元,減少6%,主要原因為:加強了公費支出管理。其中:% N- s, Q6 v- B
      1、因公出國(境)費0萬元。
      9 ~: Q% z- y5 a1 T& I9 C: o! R& O2、公務用車購置及運行費38.77萬元。包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:
      1 V) H0 n2 j8 L5 G(1)公務用車購置費0萬元。
      # T$ ^$ q0 H3 `* W5 i  A" S(2)公務用車運行維護費38.77萬元。5 v! w3 _) S' S0 ?+ ?
      截至2014年底,本部門公務用車保有量為7輛。; W, {: T3 l* S3 o/ I* k2 q
      3、公務接待費32.63萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,主要是事業(yè)招考招待及辦公加班餐費支出。5 j1 ?3 T# y1 u
      四、數據口徑及名詞解釋* o$ {' G4 N& v0 v1 m3 s
      1、收入支出數據口徑:部門全部收入和支出。
      ! P# ]1 J# ?9 T2、三公經費數據口徑:當年公共預算財政撥款(含年度執(zhí)行中追加預算)和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的“三公經費”實際支出。- p; |3 ^5 P$ s' S* I! \# U

      2 m+ [0 X+ m3 ]1 A8 x* G
      ( v+ c' ~: {% l3 d 收入支出決算總表.xls
      3 }7 W& y0 f% k4 n) @$ [收入決算表.xls9 _9 }" `5 o1 r2 o6 \9 {2 E
      支出決算表.xls8 g% p$ e" U6 G) w* {. n" f
      三公經費公共預算財政撥款支出情況表.xls( x# [5 Z/ m( A1 G- e

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